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皎皎2019
于2019-06-04 21:13 发布 1503次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-04 21:24
若挂的是同一个承包商,需要做凭证消账
皎皎2019 追问
2019-06-04 21:25
怎么做呢?
文文老师 解答
2019-06-04 21:26
借:应付账款 贷:应收账款
2019-06-04 21:29
借:应付账款240000,贷:应收账款240000,还是借:承包结算应收款240000,贷:承包结算应付款240000?
2019-06-04 21:38
按你账上的科目。承包结算应收款240000,不是借方余额吗
2019-06-04 21:42
是借方余额
2019-06-04 21:43
第一行打错字了
借:承包结算应付款240000 贷:承包结算应收款240000这样,其各自余额才能结平。
2019-06-04 21:52
请问老师,账本上承包结算应收款余额在借方240000,承包结算应付款再贷方240000。账本上还需要怎么操作。
2019-06-04 22:01
根据结平分录,在账簿上登记即可
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文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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皎皎2019 追问
2019-06-04 21:25
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