送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-04 21:24

若挂的是同一个承包商,需要做凭证消账

皎皎2019 追问

2019-06-04 21:25

怎么做呢?

文文老师 解答

2019-06-04 21:26

借:应付账款 贷:应收账款

皎皎2019 追问

2019-06-04 21:29

借:应付账款240000,贷:应收账款240000,还是借:承包结算应收款240000,贷:承包结算应付款240000?

文文老师 解答

2019-06-04 21:38

按你账上的科目。承包结算应收款240000,不是借方余额吗

皎皎2019 追问

2019-06-04 21:42

是借方余额

皎皎2019 追问

2019-06-04 21:43

第一行打错字了

文文老师 解答

2019-06-04 21:43

借:承包结算应付款240000  贷:承包结算应收款240000
这样,其各自余额才能结平。

皎皎2019 追问

2019-06-04 21:52

请问老师,账本上承包结算应收款余额在借方240000,承包结算应付款再贷方240000。账本上还需要怎么操作。

文文老师 解答

2019-06-04 22:01

根据结平分录,在账簿上登记即可

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若挂的是同一个承包商,需要做凭证消账
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