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Pig angel
于2019-06-05 08:17 发布 2102次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-05 08:17
你好根据发票冲销暂估借;应付账款-暂估 贷;原材料根据发票入账借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
Pig angel 追问
2019-06-05 08:21
发票到现在还没回来,但是已经把原材料生产成了产成品销售了,那我这个月月初要把暂估冲红吗?另外的话生产成本这些以及结转产成品都是暂估的,假如以后收到发票了,那么之前做的生产成本和结转产成品的会计分录,是补足或者冲销多的吗?
邹老师 解答
2019-06-05 08:24
你好,现在发票回来之后(发票到现在还没回来),发票到底有没有取得?月初需要红冲上个月暂估入库的原材料如果之前发生的 生产成本,结转成本数据有错误,就需要调整,如果没有错误,就不需要调整的
2019-06-05 08:29
发票会回来的,调整的话是类似于多退少补的道理来做
2019-06-05 08:30
你好,发票回来的时候就冲销之前材料暂估分录,然后根据发票做材料购进分录如果之前领用的材料金额有错误,做相应调整分录就是了
2019-06-05 08:40
恩德,明白了,谢谢
2019-06-05 08:42
现在的暂估可不可以只做一次,等收到发票后再冲红,做相应的分录?现在允许这样做吗?
2019-06-05 08:44
你好,正常做法是次月红冲,根据发票做购进分录如果次月没有取得发票,那就需要频繁的暂估的
2019-06-05 08:49
是的,要频繁暂估
2019-06-05 08:50
你好,针对这个问题还有什么疑问吗
2019-06-05 09:05
没有了,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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