老师好,我公司是酒店,刚开业了,收到物业公司一笔补贴20万左右,但是不是直接给钱我们,而是抵了我们要交给物业的6个月的租金,(也就是物业要付20万补贴给我们,我们要交给物业每月的租金,抵掉了)这样的话如何做分录呢
小⑧
于2019-06-05 13:45 发布 1087次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-05 13:48
借:应付账款-租金
贷:其他收益或者营业外收入
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借主营业务成本
贷其他应收款
2019-06-04 13:02:51
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 借银行存款贷预收账款
2020-04-16 09:07:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应付账款-租金
贷:其他收益或者营业外收入
2019-06-05 13:48:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借银行存款 200贷预收账款 200
2020-01-30 16:15:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,可以记录你们的主营业务收入。
2021-08-31 20:59:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小⑧ 追问
2019-06-05 13:52
陈诗晗老师 解答
2019-06-05 13:58
小⑧ 追问
2019-06-05 15:35