老师您好,生产企业5月份我申报退税额是151043.67元,他只退了101087.61元。当时老板有打电话问税务局,他们说是要压一些金额。今天我又申报了一笔,在填增值税表第15栏(免抵退应退税额)时我填写了151043.67元,导入失败了,说是要填101087.61元,也就是上个月退税的那个金额,但我发票这个金额正是上个月期末留抵金额。我在想,这个月我期末留抵金额才27981.39元,那么这个月退税金额是不是也只能是这个。 有没有补就的方法?这个月出口的票数少报点行吗?
火星上的猎豹
于2019-06-05 15:07 发布 1190次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,这是没有办法的,本来就是有留抵的情况下才可以退税的,除非是您以后要提前控制。但是意义也不到,您该交的增值税税额要不然没有退税来抵的话,还是需要交的。
2019-06-05 15:55:16
同学你好
直接冲就可以了
2022-07-08 13:32:22
您好
请问一月份申请退税了么
2021-03-03 09:03:03
你好,不是,这个数字是本期生产的
2020-03-04 08:00:47
同学你好
对的
这个是一千
2022-07-06 08:11:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息