老师您好,生产企业5月份我申报退税额是151043.67元,他只退了101087.61元。当时老板有打电话问税务局,他们说是要压一些金额。今天我又申报了一笔,在填增值税表第15栏(免抵退应退税额)时我填写了151043.67元,导入失败了,说是要填101087.61元,也就是上个月退税的那个金额,但我发票这个金额正是上个月期末留抵金额。我在想,这个月我期末留抵金额才27981.39元,那么这个月退税金额是不是也只能是这个。 有没有补就的方法?这个月出口的票数少报点行吗?
火星上的猎豹
于2019-06-05 15:07 发布 1215次浏览
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文老师
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