请问老师,我公司3月份申报纳税,比如申报了100万16个税点的销售,在申报表无票销售体现,然后4月份申报纳税开出了70万16个点的税票,并红冲了70万无票销售,5月份我公司因为前期发票红冲,红冲了60万的16个点的税票,然后又开出了30万的16个点的税票(3月份计提剩下的30万无票销售),那么我5月份的纳税申报表无票销售是红冲这30万金额还是怎么处理,因为5月份我开的红字60万16个点的发票纳税申报我不知道该不该计入这个无票销售里面
飞哥
于2019-06-06 09:03 发布 914次浏览
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