请问老师,我公司3月份申报纳税,比如申报了100万16个税点的销售,在申报表无票销售体现,然后4月份申报纳税开出了70万16个点的税票,并红冲了70万无票销售,5月份我公司因为前期发票红冲,红冲了60万的16个点的税票,然后又开出了30万的16个点的税票(3月份计提剩下的30万无票销售),那么我5月份的纳税申报表无票销售是红冲这30万金额还是怎么处理,因为5月份我开的红字60万16个点的发票纳税申报我不知道该不该计入这个无票销售里面
飞哥
于2019-06-06 09:03 发布 902次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-06-06 09:29
您好,也就是您红冲的60万的16%发票和无票销售是没有关系的,不应该计入无票收入里面
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您好,也就是您红冲的60万的16%发票和无票销售是没有关系的,不应该计入无票收入里面
2019-06-06 09:29:15
冲红也应该是16%。这个就是开具正确的蓝字发票也是16%
2019-05-11 10:32:24
纳税人如果要申报以往16%或10%的应税项目,可以分别填写在13%项目或9%项目的相关栏次内。也就是申报原“16%税率的货物及加工修理修配劳务”的,填写在新申报表“13%税率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;申报原“10%税率的服务、不动产和无形资产”的,填写在新申报表“9%税率的服务、不动产和无形资产”相应栏次。
2019-06-15 10:11:45
需要在”未开具发票“栏次销售额和税额填写负数,在第1、2列的栏次中和本月其他正数销售额和税额加总进行填列。
2019-05-07 09:02:59
您好,4月份申报的时候未开票那里填报-16万
2019-12-31 10:48:54
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飞哥 追问
2019-06-06 09:41
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2019-06-06 09:43