送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-06 09:11

您好
实收资本印花税=1000000*5/10000*0.5=250
借:税金及附加
贷:银行存款

随缘(不加群,感谢!) 追问

2019-06-06 09:20

不是写500元呀,18年12月计提的是500元,实际交了250元,这账我该怎么处理呢?我们是小规模

bamboo老师 解答

2019-06-06 09:24

冲回当期多计提的

随缘(不加群,感谢!) 追问

2019-06-06 09:42

我现在账上挂的是贷:应交税费一应交印花税500,冲时借:应交税费一应交印花税500贷:本年利润未分配利润50O,对吗?

bamboo老师 解答

2019-06-06 09:44

借:以前年度损益调整 -250
贷:应交税费——应交印花税 -250
借:以前年度损益调整 250
贷:利润分配——未分配利润 250

随缘(不加群,感谢!) 追问

2019-06-06 09:46

印花税不用走应交税费这个科目是吗?直接记入税金及附加里是吧?

bamboo老师 解答

2019-06-06 09:47

是的 印花税不用走应交税费这个科目

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