5月份我们开了16%的票给对方,对方单位如果已经认证,我们应该怎么处理?必须需要冲红吗,如果对方不肯申请让我们冲红,我们会有什么风险,怎么处理最合适?
可乐
于2019-06-06 16:48 发布 879次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2019-06-06 16:50
让对方做红字申请,然后你这边开红字发票,然后重新开具正确的发票。
如果对方不肯红字,可以去税务局去更正3的增值税报表,补缴税款,但是可能产生滞纳金。
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让对方做红字申请,然后你这边开红字发票,然后重新开具正确的发票。
如果对方不肯红字,可以去税务局去更正3的增值税报表,补缴税款,但是可能产生滞纳金。
2019-06-06 16:50:33
你好,会引起税局系统的预警,会查账,要求企业补申报收入,补交滞纳金,罚款等
2017-05-05 15:57:14
你好!你是要申请什么呢
2023-11-21 15:43:46
老师,你好,这个月认证了17%的票:价96580.33,税16418.67;6%的票:价500,税30,可申报时表一里17%的票能填进去,6%的票填不了,该怎么填
2015-12-13 15:41:45
你好,可以申请的,符合要求的,可以没有风险。
2021-08-17 09:52:07
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