- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-06-08 16:03
你好同学,销售时现在还是预收,等开发票时再从预收转为主营业务收入。
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少做补上,借预收 991-919 贷以前年度损益调整 991-919 ,借以前年度损益调整, 991-919 贷未分配利润 991-919
2021-05-06 14:32:42

借:应收账款
贷:工程结算
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
补做最后一笔收入10000元的账务处理。
2020-07-22 10:46:16

你这个分录前三行是一个
四五行是一个吧。
2019-12-09 14:00:28

你好 你是一次性开票的话 就一次性来做收入 因为你交税是开票就要报税了
2019-11-01 15:41:27

你好,8月份计入收入的金额=2000/12
2019-09-12 13:51:29
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