到2024年底有固定资产,也全部累计折旧完了,2024年 问
您好,因为固定资产没 有清理,没有这个分录 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,年度所得税多交要退税,企业不想退,想做调整,怎 问
你好,这样的话,你在纳税调整明细表扣除类其他里面填写。调增利润就可以了。 答
有两个地方申报个税,两边都填了扣除5000,自然人到 问
你好,是的,自己汇算清缴,然后退税或者补税。 答
找宋老师,有账务问题需要请教? 问
你好,你有什么问题? 答
去年1月有一张专票金额1271.32元,进账税是140.68 问
直接在去年12月调整,反正都要修改财务报表才能汇算,再查查其他账是否需要修改? 答

大家好!用友t3月末结不了账,原因是固定资产未结账,一直都没有固定资产的核算,怎么处理
答: 你好,之前结过固定资产的账吗
用友T3软件,固定资产当月已经计提折旧,并生成了凭证,自己也审核了该凭证,在总账中记账并月末转账了,生成了对应期间损益。总账月末结账时,提醒固定资产未月末结账,因为已经生成了凭证,便直接点了固定资产月末结账,然后回总账系统月末结账,请问这样会不会有什么影响,因为没有先固定资产结账。
答: 你好,同学。 这不会有影响。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3启用了固定资产系统,现在需要结账,固定资产系统没有业务,请问固定资产该如何结账
答: 你好!直接进项月末结账就可以
老师您好 用友 T3软件月底结账的时候,总是提示固定资产未结账。但是固定资产我没有录入数据。(资产负债所有者权益数据是平衡下的情况,月底如何正常结账呢)
老师系统起用总账和固定资产模块,用友必须先把固定资产结账才能月末结账,现在固定资产不想启用了等有固定资产的时候在启用,怎么操作才能不启用固定资产模块?
2019年固定资产账面原值与固定资产账套不一致,已结账,已申报报表,这个怎么处理。找到原因是当时6月份有新增固定资产,账套里面没有做,怎么处理呢,谢谢
老师,您好!我用的用友T3做账,我这里都没有增加固定资产和库存管理,怎么要结账的?可是不结账我的总账又结不了账,你帮我看一下是什么问题呀?


欢乐谷 追问
2019-06-08 21:58
蝴蝶老师 解答
2019-06-08 22:01
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2019-06-08 22:03
蝴蝶老师 解答
2019-06-08 22:30
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2019-06-09 08:16
蝴蝶老师 解答
2019-06-09 10:01