送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-10 08:43

您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好 实际抵减的时候做分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-06-10 08:43:22
收到进项票时正常做分录,后面再做这两个分录吗
2022-06-09 11:39:19
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
好的,谢谢老师
2019-11-07 11:33:39
比如9月销售额符合,10月不符合,9月可以享受加计抵免吗
2019-10-10 11:35:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...