老师您好,我公司是小规模纳税人,主营技术开发服务的,这个月发生了三笔技术服务业务并开具了增值税普票,印花税需要申报的是购销合同印花税,这个印花税中的计税金额是填我开的增值税含税合计金额还是填0就可以呢?
仁爱的裙子
于2019-06-10 10:41 发布 1222次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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