老师,我们给下游企业的返利,应该怎么操作?下游企业 问
你好,这个规范的做法是开红字发票。 答
老师我们公司与国外公司签订进出口技术服务,是我 问
增值税:符合条件的技术服务可能免征,否则按 6% 缴纳。 企业所得税:符合条件的技术转让所得可减免,否则按 25% 缴纳,有税收协定的按协定税率。 附加税费:若交增值税,要交城市建设维护税等附加税费。 印花税:技术服务合同要交印花税,税率万分之三,计税依据看合同金额是否分开列示。 答
老师,员工体检的发票,能走报销吗?还是直接加在工资 问
员工体检的发票,能走报销,按福利费 答
老师好,小规模纳税人,请问股权转让的流程是怎么样 问
你好,这个先做股东会决议,然后去税务局交税,去工商局变更。 答
老师,麻烦问下发放工资时代扣的职工伙食补助款怎 问
记账方式 代扣时:借:应付职工薪酬 - 工资,贷:银行存款、其他应付款 - 代扣伙食补助款。 用于职工灶费用时:借:应付职工薪酬 - 职工福利,贷:其他应付款 - 代扣伙食补助款;同时,借:其他应付款 - 代扣伙食补助款,贷:银行存款(或库存现金)。 个税申报:可以只在工资表申报个税,不发放而直接作为职工灶费用记账,这种方式税务合规,也符合会计核算规定,注意留存相关凭证。 答
您好 老师,由于今年4月份税率调整,有一笔16%税率发票误开在4月份,税局要求3月份申报表中补入一笔正数未开票收入,在8月份的申报表中又补上一笔负数的未开票收入,这一调整事项在账上该如何提现呢
答: 你好,补做这笔16%的收入就可以,你的申报和账务可以不一致
老师你好!4月份不是实行新税率了吗,如果之前申报要开16%的发票,多报或者少报要开16%的这个金额,去修改申报表,会不会被税局盯上啊?
答: 你好,会被关注的,税务局会核查你的真实性
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5月份冲红了一张4月份发票,不重新开了,申报表要如何填呀,税已经在4月份交给税局了
答: 你好,五月份就一个负数收入吗?
因为是你,因为是我 追问
2019-06-10 13:45
庄老师 解答
2019-06-10 14:38