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邹二姐
于2019-06-10 16:01 发布 726次浏览
小于老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-10 16:55
总合格数不一样,收入怎么一样,你是怎么算出来那个收入的
邹二姐 追问
2019-06-10 17:26
小于老师,我明白了,因为少废的那部分我没计算收入。谢谢老师!小于老师我还想问个问题就是我去年发生的费用,在清算完后来票,当时清算时没有把它调增,现在可以把这张5月开来的发票直接附到2018年的那个凭证后面吗?
小于老师 解答
2019-06-10 17:37
不太明白你的意思,是去年已经付款,但今年才收到票是吗?
2019-06-10 17:42
对的
2019-06-10 17:56
一般是付款时借:预付帐款 贷:银行存款票收到后冲销就可以了,贴在新凭证后面
2019-06-10 22:21
那现在来票这个费用在清算18年时候没有进行调增,现在我要这个费用要转入未分配利润去吗?在5月报表时我需要把这费用填到那栏呀?
2019-06-11 09:19
收到票后冲销就正常转入利润分配就行了呀
2019-06-11 09:21
那本月报表上不体现这个吗?
2019-06-11 09:22
你冲销的时候不是借相关费用么,正常走就可以了呀
2019-06-11 09:27
还有小于老师,比如我5月进项有600,但根据税负来我只认证了400,剩余200我没管它,下月再根据情况来认证,但做账时就把当月发生进项做完了的,还有填报表时我只填认证的那部分,剩余200没认证需要在报表上填写吗?还是当月所有票都要认证完,那又该怎么填表
2019-06-11 09:29
真不好意思啊,具体到报税问题,你可能就需要问一下其他人了,这方面我不太擅长
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小于老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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2019-06-10 17:26
小于老师 解答
2019-06-10 17:37
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小于老师 解答
2019-06-10 17:56
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小于老师 解答
2019-06-11 09:19
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小于老师 解答
2019-06-11 09:22
邹二姐 追问
2019-06-11 09:27
小于老师 解答
2019-06-11 09:29