送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-10 20:32

你好,你单位是什么情况下缴纳的增值税是负数?正常情况应当是正数或者0,而不会是负数啊

向上走 追问

2019-06-10 23:22

进项大于销项这种怎么处理呢?

邹老师 解答

2019-06-11 08:09

你好,进项大于销项那是有留抵税额,应纳税额是0而不是负数的

向上走 追问

2019-06-11 08:19

那我直接抵扣之后填写增值税为0吗??然后申报增值税的表格我需要在期末留底税额处填写吗?

邹老师 解答

2019-06-11 08:20

你好,附加税计税依据填写0
需要在期末留抵税额填写进项税额与销项税额的差额

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相关问题讨论
你好,你单位是什么情况下缴纳的增值税是负数?正常情况应当是正数或者0,而不会是负数啊
2019-06-10 20:32:53
你好 多缴纳税费 可以去税局申请退税的
2019-01-11 16:37:31
负数销售额的,你去大厅申报。
2020-04-21 11:24:44
期初未缴税额在系统里申报时是自动带出的,是上期的应交增值税税额,多交的情况下显示负数。
2018-08-02 15:50:58
您好!你这个冲减不了,只能申请退税
2017-10-18 20:05:43
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