送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-10 20:32

你好,你单位是什么情况下缴纳的增值税是负数?正常情况应当是正数或者0,而不会是负数啊

向上走 追问

2019-06-10 23:22

进项大于销项这种怎么处理呢?

邹老师 解答

2019-06-11 08:09

你好,进项大于销项那是有留抵税额,应纳税额是0而不是负数的

向上走 追问

2019-06-11 08:19

那我直接抵扣之后填写增值税为0吗??然后申报增值税的表格我需要在期末留底税额处填写吗?

邹老师 解答

2019-06-11 08:20

你好,附加税计税依据填写0
需要在期末留抵税额填写进项税额与销项税额的差额

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