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向上走
于2019-06-10 20:30 发布 848次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-10 20:32
你好,你单位是什么情况下缴纳的增值税是负数?正常情况应当是正数或者0,而不会是负数啊
向上走 追问
2019-06-10 23:22
进项大于销项这种怎么处理呢?
邹老师 解答
2019-06-11 08:09
你好,进项大于销项那是有留抵税额,应纳税额是0而不是负数的
2019-06-11 08:19
那我直接抵扣之后填写增值税为0吗??然后申报增值税的表格我需要在期末留底税额处填写吗?
2019-06-11 08:20
你好,附加税计税依据填写0需要在期末留抵税额填写进项税额与销项税额的差额
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-06-10 23:22
邹老师 解答
2019-06-11 08:09
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2019-06-11 08:19
邹老师 解答
2019-06-11 08:20