送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-11 08:45

需要查下以前的账,是处理有误,还是有预付

长雀斑的猫 追问

2019-06-11 09:35

老师之前是挂的预付账款,最后一张就是应付账款,像这样我怎么处理

长雀斑的猫 追问

2019-06-11 09:37

文文老师 解答

2019-06-11 09:50

后期来票冲销预付,另外同一客户或供应商用同一个往来科目,方便核算

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相关问题讨论
需要查下以前的账,是处理有误,还是有预付
2019-06-11 08:45:54
你好 你们是一般纳税人吗 你可以写下纸条上面写的对应科目明细便于给你做分录
2019-09-16 13:40:34
你好 如果是应收账款借方负数就是多收了
2019-09-24 16:17:14
你好,这个不同的科目代表的都是不一样的
2019-09-13 22:28:28
你好,就是表明这个科目最终借方是有余额的。
2022-01-23 15:50:35
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