4月份开具了10万元的发票,5月冲红了4月份的10万发票就是负数10万发票,且又开具了一份3万的发票,申报印花税时我应该申报3万还是因为有负数就按0申报呢?下次再开具这10万我应该怎样申报呢?
科
于2019-06-11 11:42 发布 1031次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!你应该申报3万了。下次再开10万的时候,印花税不用再申报了
2019-06-11 11:42:40
都是同一个业务吗?如果是的话,正数收入加上负收入,合计一块申报。
2022-04-13 22:07:04
你好,还是要按开具发票申报
2020-05-22 08:44:22
你好 你这个月开了多少正数发票
2020-05-12 10:42:10
你好
零申报就可以的
2021-05-10 20:52:43
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