送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-06-11 11:51

你好,把多计提的部分冲了就可以

迪恩 追问

2019-06-11 11:53

好的,计提时是借:销售费用-应付职工薪酬-社保,贷:应付职工薪酬-社保。那现在就做:借:应付职工薪酬,贷:销售费用么,谢谢

暖暖老师 解答

2019-06-11 11:54

是的,你的分录是正确的

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