送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-11 13:28

你好,贷方规范一点应该是预付帐款,有收据可以入账的

Y~ 追问

2019-06-11 13:31

为什么是预付账款?是不是我得先做一个借预付账款,贷银行存款,收到收据以后:借管理费用-福利费,贷预付账款

小洪老师 解答

2019-06-11 13:32

因为租金是跨时间的,对的,就是你上面的分录

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是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
你好,贷方规范一点应该是预付帐款,有收据可以入账的
2019-06-11 13:28:10
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
2019-06-01 09:52:22
企业计提福利费的会计分录为: (1)发生福利费支出时 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:现金等 (2)月末,分配时 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 (3)结转损益时 借:本年利润 贷:管理费用-福利费
2018-11-05 08:19:52
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