2月份认证相符的增值税发票,未在3月份申报表填报申报抵扣,现在6月份申报时该怎么填报申报表呢,可以将2月份认证相符的数据填入表二中的前期认证相符且本期申报抵扣栏吗?
幽默的石头
于2019-06-12 14:16 发布 1007次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-12 14:17
不能抵扣了,你问下税局看可以去更正不
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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
同学:您好,是的,指的是普票。
2022-03-25 16:48:09
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
选已纳税的
2017-01-29 17:03:47
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幽默的石头 追问
2019-06-12 14:19
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2019-06-12 14:21