2月份认证相符的增值税发票,未在3月份申报表填报申报抵扣,现在6月份申报时该怎么填报申报表呢,可以将2月份认证相符的数据填入表二中的前期认证相符且本期申报抵扣栏吗?
时光依附深情存在
于2019-06-12 14:27 发布 764次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-12 14:29
你看可以去更正之前申报不,这个原则是不能抵扣了,视同你放弃抵扣了
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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
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同学:您好,是的,指的是普票。
2022-03-25 16:48:09
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选已纳税的
2017-01-29 17:03:47
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你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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