老师,1-公司的一笔管理费用,我在发票未回但付款的时候就做了,借:管理费用,贷:银行存款。那现在发票回来,我要怎么做账。付款和发票的时间差一个月。2-这种先付款再回发票的费用,正确的方式该怎么做账?
星辰
于2019-06-12 16:15 发布 622次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-12 16:18
付款可先借记预付账款,发票回来时再借记管理费用
现在二种方式处理,一将发票附上月凭证后面,二冲销该分录,再蓝字该分录,附发票
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同学您好,您如果生今年的话,可以现在一次记入的
2021-12-12 20:41:57
同学你好,不挂往来科目不需要体现对方名称,但是个人建议在摘要里写一下对方名称,便于查账
2020-08-03 23:01:59
同学,你好,按180做就行
2020-03-16 00:27:22
你好,这个算是A借给B公司的吧
2020-02-12 13:32:24
你红冲上个月凭证,然后按发票入账
2019-05-21 10:09:02
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