- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-13 11:21
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费贷进项税额转出,借应付职工薪酬 福利费贷银行
相关问题讨论
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同学 您好
请问您收到发票的分录已经做了么 可以写一下么
2019-01-10 10:46:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
进项税额转出分录是
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2022-01-11 09:54:50
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借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费贷进项税额转出,借应付职工薪酬 福利费贷银行
2019-06-13 11:21:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27
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会计人 追问
2019-06-13 14:40
maize老师 解答
2019-06-13 14:58