三月份的业务,五月15号开票开的税率16的,然后五月底去税务局处理咯,更改咯三月份的申报表,但是对方说名称开错咯,我们财务的又在五月31号开咯一张也是16的票,现在要去税务局处理,请问增值税申报表该怎么填呢?
李祥纯
于2019-06-13 11:44 发布 598次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-13 11:46
你好 你红冲你16%的发票 然后以正数减去负数的金额来报就行
相关问题讨论

你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35

你好,需要
需要填写的。
2021-09-02 11:28:15

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

这个看当地管理,应该是网上申报
2022-02-24 18:40:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李祥纯 追问
2019-06-13 11:53
meizi老师 解答
2019-06-13 12:30