老师你好,我想问下,我是一般纳税人,每次做完进销项,用进销项差额做一笔分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,这样可以吗
努力努力再努力x
于2019-06-13 12:04 发布 795次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-06-13 12:05
你好!可以原计提分录红字冲一分钱
相关问题讨论

你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

需要做
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-14 09:07:44

这个就看小规模纳税人是如何核算的,如果是按一般纳税人进行核算,就是需要结转。如果只用“应交税费——应交增值税”科目核算,就不用结转了
2018-09-08 12:25:58

是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
努力努力再努力x 追问
2019-06-13 12:08
QQ老师 解答
2019-06-13 12:09
努力努力再努力x 追问
2019-06-13 12:14
QQ老师 解答
2019-06-13 12:17