老师,想问你个问题,上个月的主营业务收入多计提了,计提的增值税对着呢,上个月的账务处理是这样的,借:预收账款 贷:主营业务收入,贷应交增值税 -销项税额,预收账款挂多了,税对着呢,主营业务收入倒挤的,导致主营业务收入当月计提多了,这个月要怎么调整
幸福花开
于2019-06-13 18:36 发布 1375次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-06-13 18:50
冲减或者少提一点,以后最好别倒挤,按实际情况做
相关问题讨论

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

你好,可以的
借;开发成本 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-11-01 14:17:21

反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

一般是按不含税来确认收入,
2018-11-03 18:23:20

你好,是的。实际结算收到钱以后再借银行存款贷应收账款
2021-05-09 12:20:34
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