送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-06-14 10:33

前面的凭证都是正确的,到了月末这个应交税金是不是要在账处处理模块做一张结转凭证,借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-应交增值税-销项税额,这个错了,增值税是价外税不计入营业税金及附加,如果你们是一般纳税人,月末应交的增值税=销项税-本期认证的进项税,借:应交税费-增值税-销项税,贷:应交税费-增值税-进项税,应交税费-增值税-未交增值税

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...