老师,这个月报税,我不小心多认证了发票,然后就在未开票金额上进行了数据填写,把税控制在19000左右,进行了申报和扣款。后来听专管员说我们可以全部认证再留抵,然后我就在税务系统里面进行了更正申报,相当于不用交税了这个月,但是那个已交的税款该怎么办
啦啦啦
于2019-06-14 11:52 发布 744次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-14 11:54
做预缴,借未交贷银存就可以
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你好,在申报的时候一般会弹出比对不符的数据,如果没有的话就只能到大厅请工作人员帮你看下,自己是调不到税务系统的数据的
2022-01-07 17:10:35

你好 ; 税务系统是不是有数据没有读取成功 ; 你开票系统的数据你核对下对不对 ?
2022-01-07 17:00:16

你好!按照实际缴纳的税款,差额计入财务费用就可以了
2018-12-02 13:31:25

您好,可能是开票软件里面的部分发票没有上传导致的,你可以重新上传一下发票,也可以按照开票软件里面的金额直接填到申报系统里面
2022-01-07 17:04:57

做预缴,借未交贷银存就可以
2019-06-14 11:54:37
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