送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-16 12:20

比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?这个是按9720这个

A 追问

2019-06-16 12:21

如果预交1000,是按10000还是按9000

maize老师 解答

2019-06-16 12:29

实际交给税局一起多少就算多少

maize老师 解答

2019-06-16 12:29

需要看你实际交给税局增值税合计是多少这个就根据这个算附加税

A 追问

2019-06-16 12:30

实际交的就是预交1000,后来又交了9000

maize老师 解答

2019-06-16 12:31

那就按合计一起去申报附加税,要是预缴时候同时预缴附加税会在预缴栏次填写

A 追问

2019-06-16 12:33

老师,如果没合计,只是按9000来申报的附加税,而且还把预交的附加税给抵了,我们是不是得要补交啊?

maize老师 解答

2019-06-16 12:38

是的,要是少交是需要补才可以

A 追问

2019-06-16 12:43

会产生滞纳金吗?

A 追问

2019-06-16 12:56

老师,实缴税金不包含进项吧?比如应交增值税10000,进项1000,实缴是按10000还是按10000-1000=900来填

maize老师 解答

2019-06-16 13:25

你还是不明白实际交的,就是最后你交税局那个金额是多少就申报多少,这个是减除进项税额之后缴纳的

A 追问

2019-06-16 13:29

嗯就是只要是交到税务局去的就是实缴的,这样理解就对了吧老师

maize老师 解答

2019-06-16 13:31

是的,你实际交给税局增值税,

A 追问

2019-06-16 13:32

好的老师,谢谢你

maize老师 解答

2019-06-16 14:41

你可以去看下税法讲的附加税课程

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