18年12月有一张增值税专用发票因单价输入错误多开了50万,19年1月发现后红冲并重新开具,成本结转无误,19年5月汇算清缴对多开部分已作应纳税所得额调减,请问老师,现在我要怎么做账务处理?
明亮的帅哥
于2019-06-17 09:00 发布 883次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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汇算后 所得税是否有退或者补缴
2019-06-17 09:11:55
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是的。
企业所得税是跟据利润总额缴纳企业所得税?
不一定按利润总额 ,企业所得税是按纳税人利润总额加减纳税调整计算的,如果无纳税调整就等于利润总额 。
增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额缴纳增值税额?
增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额还要加上增值税进项转出金额
2017-05-18 16:06:06
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你好,可以多做纳税调整增加处理
2017-06-27 11:25:34
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你好,发票开具360天内可以使用的
2019-11-02 11:21:37
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你好
个体工商户开专用发票缴纳的个人所得税要做汇算清缴
2021-03-24 10:45:14
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