老师,麻烦帮忙解答一下下面这个问题,谢谢
好好学习
于2019-06-17 09:19 发布 462次浏览
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- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-06-17 09:59
借:原材料 10000
材料成本差异 600
贷:材料采购 10600
借:材料采购 59000
应交税费-应交增值税(进项税额) 10030
贷:银行存款 69030
验收入库
借:原材料 59600
贷:材料采购 59000
材料成本差异 600
发出材料
借:生成成本70000
贷:原材料 70000
材料成本差异率=(-500+600-600)/(40000+69600)=-0.004562
发出材料应负担材料差异=-0.004562*7000=-319.34
节约差异,金额用红字表示
借:生成成本 319.34
贷:材料成本差异 319.34
库存材料实际成本=40000+10000+59600-70000-500+600-600+319.34=39419.34
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学员你好,这道题答案选择13,发生坏账分录
借;坏账准备5
贷;应收账款5
因此坏账准备余额=8-5=3
期末余额16,所以计提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12

A=12000+16000=28000
B=13000+700000=713000
C=17100-12000=5100
D=713000-12000=701000
E=701000*10=7010000
第一问哦,希望可以帮到你哦
2022-04-01 10:18:30
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1借原材料43000
应交税费应交增值税进项税额5550
贷银行存款48550
2022-03-28 14:20:22
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学员你好,因为递延所得税是计算期末余额,期末余额-期初才是当年的发生额
2022-03-16 08:31:39
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同学,你好
你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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