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前程似锦
于2019-06-17 10:09 发布 1074次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-17 10:10
入账是可以,但是由于没有取得发票,到所得税汇算清缴时,是要做纳税调增的。
前程似锦 追问
2019-06-17 10:13
喔,那是不是好麻烦啊
有很多报销单都没有票
2019-06-17 10:14
我可不可以那餐费或油费放在里面呢?
张艳老师 解答
2019-06-17 10:15
不可以放到餐费或油费里面的,是要根据经济业务实质进行会计核算的。
2019-06-17 10:20
这边这个主管要我这样做呢
2019-06-17 10:21
就是按照报销单后面把发票补上去跟金额差不多
2019-06-17 10:26
按照报销单后面把发票补上去跟金额差不多---这个就是找替票了。老师只能告诉您规范的处理,至于您的主管说的意思,您自行掌握了。
2019-06-17 10:27
按规范是不行的吧,我也不晓得了,所以问问您,
2019-06-17 10:28
简单讲,就是您公司主管就是因为没有取得相关支付发票,就让您计入餐费或油费等项目了,因为这些项目的支出发票,实务中还是比较好取得的,即使是餐饮有税前扣除限额,也总比没有发票全额纳税调增的要好。就是这个思路了。但是老师提示,这样会有税务检查风险的。
2019-06-17 10:30
喔,谢谢老师,刚进这一行,真的不太懂
2019-06-17 10:32
您客气了,接触多了,就熟悉了。会计毕竟是方法论,没有那么多奥秘的。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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