送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-17 14:22

你好,不需要的,就放入进项税额就行,这是一直可以抵扣的。

KOKO 追问

2019-06-17 14:31

加计抵减进项税额本期发生额15000,本期不抵扣留往后抵,这笔帐务也不用处理是吗

月月老师 解答

2019-06-17 14:37

你好
借:应交税金—增值税(增值税加计抵减额) 1500
贷:营业外收入

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