- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
剩下不需要付款么,做营业外收入/营业外支出
2019-06-17 17:51:47
您好
借:管理费用——福利费 1800
贷:应付职工薪酬-福利费 1800
借:应付职工薪酬-福利费 1800
管理费用-福利费 -3
贷:库存现金 1797
2019-09-26 21:13:30
按报关日期汇率计算原值
2022-12-14 10:34:11
你好 借预付账款贷银行存款 发票来了做借主营业务成本 贷预付账款 如果还没取得收入计入管理费用-开办费
2020-01-08 16:55:28
你好,预付是已经支付的
2017-06-21 17:13:49
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