送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-06-18 13:17

借:管理费用等--福利费   贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费  贷:银行存款/库存现金

吴月 追问

2019-06-18 13:20

必须从应付职工薪酬这个科目吗

张艳老师 解答

2019-06-18 13:21

规范的账务处理是通过应付职工薪酬科目过渡的。

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相关问题讨论
您好 这种发票没有单位名称跟税号 不应该入账
2019-12-19 10:40:31
你好,这个现金先做投资款,再支出
2019-07-02 10:27:31
你好,你这属于收到发票报销大于实际支出,
2018-11-19 21:02:46
你好,列入管理费用-福利费科目核算!
2018-03-31 18:56:44
您好,进项票要认证后转出,您可以价税合计入账
2020-01-15 11:59:58
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