送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-06-18 15:19

你好,那他们让你开具发票了吗

????99 追问

2019-06-18 15:19

没开发票呢

????99 追问

2019-06-18 15:22

我们就开了一张技术服务费22845的发票给他,但这个是已经付款了

佟老师 解答

2019-06-18 16:05

那你直接可以冲你们的应付账款

????99 追问

2019-06-18 16:08

上海那家是我们的客户呀,他们要付款(技术服务费)给我们的

????99 追问

2019-06-18 16:09

然后我们又收到一笔他的达标返现的款(没开发票)

????99 追问

2019-06-18 16:09

就不知道这个我们收到的达标返现的要怎么来做分录了

佟老师 解答

2019-06-18 16:57

那你可以直接抵减你的应收账款,按照抵减后的开具发票

????99 追问

2019-06-18 17:00

老师  22845已经开好票了,并银行回款了,然后这个客户又付了我们一笔达标返现的3084元

佟老师 解答

2019-06-18 17:00

以后你们还有业务往来吗

????99 追问

2019-06-18 17:02

有的,这家每个月都是这么操作的,都会付一笔这个达标返现的给我们

佟老师 解答

2019-06-18 17:06

如果正规处理就应该把你收到返款做红字冲减你的销售收入

????99 追问

2019-06-18 17:15

是借记银行存款3084  贷  主营业务收入负3084吗

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计入其他收入就是了呀
2022-08-09 21:16:35
你好,汇兑损益吗?还是会承兑汇票。
2020-06-30 15:07:18
你好,收到的红酒做什么用呢。如果是直接消费了,借:管理费用 贷:营业外支出。
2019-10-17 15:53:23
老师所在的上市公司,会计事务所要求 借:银行存款 贷:其他收益
2019-08-29 15:57:29
这个需要当时的汇率(就是需要计算五月份的账面金额),以及现在的汇率,才能做会计分录
2019-07-07 13:00:40
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