送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-18 16:11

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

清💞 追问

2019-06-18 16:16

入账时10%的部分我怎么写分录

bamboo老师 解答

2019-06-18 16:17

入账时10%的部分 不写分录 填写附表四即可

清💞 追问

2019-06-18 16:34

我结转增值税-未交增值税部分没有包含10%部分,那这里多出来的怎么处理

bamboo老师 解答

2019-06-18 16:36

那次月申报缴纳增值税的时候 做分录啊
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益   加计抵减的部分
贷:银行存款

清💞 追问

2019-06-18 17:08

加计抵减部分需要计提吗?怎么做分录?

bamboo老师 解答

2019-06-18 17:15

加计抵减部分不需要计提

清💞 追问

2019-06-18 17:21

好的,谢谢!

bamboo老师 解答

2019-06-18 17:25

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...