您好,我们公司之前收到的发票,因为不能进行进项抵扣,税务局要求我们要转出进项税.现在需要调整进项税转出,我想请问我该怎么做分录啊??
喵星人
于2019-06-19 09:46 发布 977次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好
借费用
贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-02-20 17:14:49
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借,xx费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
借,应交税费~应交增值税~进项税转出,贷,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
2019-09-24 11:33:21
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这个是几时的跨年了么
2019-06-19 09:49:12
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借:费用或者成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-01-08 15:55:42
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借:库存商品(或原材料、其他科目) 负数
贷:应付账款 负数
贷:应交税费——应匀增值税(进项税额转出) 正数
2018-08-20 18:06:16
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