您好老师。我想请教一下:18年支付的律师费12万一年,服务期间是跨年的,发票在6月份刚开过来,入账时:1、调整去年对应3个月份承担的3万元费用,通过“以前年度损益调整”。2、今年上半年的费用一次性进入管理费用,当初付款时入到应收账款里,但余下的3万元,
林夕梦@小海豚
于2019-06-19 16:57 发布 753次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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少登记了应收账款,那么你的调整分录就是
借,应收账款
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
贷,未分配利润
2020-01-19 22:16:12
你好,可以先计入预付账款,剩余的三个月,每月转也行,季度转也行。
2019-06-19 16:58:08
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
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