送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-19 19:33

您好
把入账后的分录 红字冲销

Vicky^ 追问

2019-06-19 19:35

发票呢,抵扣联怎么办,入账联怎么办呢?

bamboo老师 解答

2019-06-19 19:37

请问您是当月的还是隔月了

Vicky^ 追问

2019-06-19 19:38

跨月了。5月份入的账

bamboo老师 解答

2019-06-19 19:39

您入账的时候没有在凭证后面做附件么

Vicky^ 追问

2019-06-19 19:41

附的发票的记账联。抵扣联还没认证 就没附在后面

bamboo老师 解答

2019-06-19 19:44

那您把抵扣联附在红字分录后面做附件

Vicky^ 追问

2019-06-19 23:30

老师 需要怎么做账呢?请具体说下呗,谢谢了

bamboo老师 解答

2019-06-20 06:20

请问您5月份入账怎么写的分录

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相关问题讨论
您好,那您也红字冲回对应进项税分录
2022-01-09 13:06:59
你好,可以的,可以这么做的。
2021-10-18 09:15:56
你好,可以下月认证,没有时间规定了,
2020-02-26 20:00:15
这个应该是先入账,做应交税费 待认证进项税额
2019-09-26 17:58:49
你这个在2018年没销售吧,这个可以直接入2019年账上最好是入2018年改之前申报财务报表
2019-01-20 10:00:28
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