送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-20 06:48

你好,抵减时借应交税费――未交增值税  贷其他收益或营业外收入

岁月静好 追问

2019-06-20 08:48

老师,那是下个月交税时再做这个分录吗?当月不用做是不

徐阿富老师 解答

2019-06-20 09:12

你好,是的,缴纳时再做就好的

岁月静好 追问

2019-06-20 10:38

老师,那下个月做分录的话,当月应交增值税-销项税额科目余额表对不上啊

徐阿富老师 解答

2019-06-20 10:53

你好,不涉及销项税额啊,怎么会对不上啊

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相关问题讨论
你好,抵减时借应交税费――未交增值税 贷其他收益或营业外收入
2019-06-20 06:48:58
借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——减免税费
2019-06-03 13:18:40
你好 参考下附件资料
2019-10-23 17:21:53
如果说你不开发票是可以不计入收入可以操作的,但是如果说你要开发票,就没办法要交税作为收入。
2020-01-07 22:33:53
你好,借应交税--应交增值税--加计抵减,贷其他收益,借应交税--未交增值税,贷应交税--应交增值税--加计抵减
2019-06-04 16:19:39
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