老师你好,我们是建筑行业,5月份的时候补充申报了所属期18年12月份增值税(未开票收入部分)且已缴纳增值税和滞纳金,但是发现未开票收入金额申报多了,我还能不能再次更正申报增值税呢?把多缴纳的增值税冲出来
科
于2019-06-20 14:35 发布 679次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-20 14:36
你好,你需要联系专管员,让他帮你修改了,自己改不了了。
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你好,收入按征收率计算缴纳增值税,支付的成本不可以抵扣。
2019-02-11 09:39:34
要申报。
2017-06-05 14:50:28
不好意思哈同学,我这个点错了
2021-12-06 20:07:45
你好 会有罚款和滞纳金
2019-07-31 17:02:52
你好,预交是在外出经营当月就需要预交
征期在次月15日之前完成就可以了
2017-05-20 10:22:07
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