送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-20 15:12

你好,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款

—Content。 追问

2019-06-20 15:13

企业缴纳的

邹老师 解答

2019-06-20 15:15

你好,全部都是企业负担?

—Content。 追问

2019-06-20 15:15

老师我是制造肥料并销售,算制造业吗

邹老师 解答

2019-06-20 15:15

你好,是属于制造行业的

—Content。 追问

2019-06-20 15:16

替法人缴纳的,企业承担

邹老师 解答

2019-06-20 15:16

你好,这样做分录就是 了,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款

—Content。 追问

2019-06-20 15:19

负债类下我只有应付工资,应付工资底下设置二级医社保科目可以吗

邹老师 解答

2019-06-20 15:22

你好,是的,是这样处理

—Content。 追问

2019-06-20 15:26

结转的时候负债类岂不是有挂账,借管理费用-社会保险费,贷应交工资社保,然后才是借,应交工资社保,其他应收款,贷银行存款

—Content。 追问

2019-06-20 15:28

借管理费用,其他应收款个人,贷应付工资-应交社保,然后,借应交社保,贷银行存款

邹老师 解答

2019-06-20 15:28

你好,从个人工资扣除就没有余额了
借;应付工资,贷;其他应收款

—Content。 追问

2019-06-20 15:36

以前是应付工资这个科目,结转完不是还有数字挂着吗

邹老师 解答

2019-06-20 15:36

你好,你缴纳计入其他应收款借方,扣缴计入贷方,刚好冲平了,怎么还有数据挂账呢?

—Content。 追问

2019-06-20 15:49

企业缴纳的一部分

—Content。 追问

2019-06-20 15:55

借应付工资-社保,贷银行存款,结转的时候,应付工资这部分不是有负数金额

邹老师 解答

2019-06-20 15:59

你好,企业缴纳部分是通过社保的计提就没有余额了

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