送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-20 15:12

你好,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款

—Content。 追问

2019-06-20 15:13

企业缴纳的

邹老师 解答

2019-06-20 15:15

你好,全部都是企业负担?

—Content。 追问

2019-06-20 15:15

老师我是制造肥料并销售,算制造业吗

邹老师 解答

2019-06-20 15:15

你好,是属于制造行业的

—Content。 追问

2019-06-20 15:16

替法人缴纳的,企业承担

邹老师 解答

2019-06-20 15:16

你好,这样做分录就是 了,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款

—Content。 追问

2019-06-20 15:19

负债类下我只有应付工资,应付工资底下设置二级医社保科目可以吗

邹老师 解答

2019-06-20 15:22

你好,是的,是这样处理

—Content。 追问

2019-06-20 15:26

结转的时候负债类岂不是有挂账,借管理费用-社会保险费,贷应交工资社保,然后才是借,应交工资社保,其他应收款,贷银行存款

—Content。 追问

2019-06-20 15:28

借管理费用,其他应收款个人,贷应付工资-应交社保,然后,借应交社保,贷银行存款

邹老师 解答

2019-06-20 15:28

你好,从个人工资扣除就没有余额了
借;应付工资,贷;其他应收款

—Content。 追问

2019-06-20 15:36

以前是应付工资这个科目,结转完不是还有数字挂着吗

邹老师 解答

2019-06-20 15:36

你好,你缴纳计入其他应收款借方,扣缴计入贷方,刚好冲平了,怎么还有数据挂账呢?

—Content。 追问

2019-06-20 15:49

企业缴纳的一部分

—Content。 追问

2019-06-20 15:55

借应付工资-社保,贷银行存款,结转的时候,应付工资这部分不是有负数金额

邹老师 解答

2019-06-20 15:59

你好,企业缴纳部分是通过社保的计提就没有余额了

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 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-12-16 15:44:27
你好,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-06-20 15:12:41
计提时:借:管理费用等费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险 支付时:借:应付职工薪酬-社会保险 贷:现金或银行存款
2019-10-08 15:33:32
你好 发你完整分录   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-02-28 08:46:19
你好,当月计提当月的需要缴纳做缴纳的分录就可以了。
2021-09-22 17:06:36
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