老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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老师,在增值税率调整前预收的款,这个款项所属的是增值税率调整后的款,我当月申报时是按调整前的申报还是调整后的税率申报?
答: 同学你好 很高兴为你解答 看项目实际执行时候的税率 按照实际执行的税率申报
您好,请问一下4月1号增值税税率调整之后客户要求一定按照之前的税率开具,但是这个之前没有申报过无票收入,这种情况一般建议怎么解决呢
答: 这个最好是给客户协商降税点不要开了,现在开还需要补税还需要写情况说明麻烦啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2019年6月30日前,按调整前税率征收增值税的,执行调整前的退税率;按调整后税率征收增值税的,执行调整后的退税率。退税率的执行时间,以退税物品增值税普通发票的开具日期为准。
答: 你出口的货物6.30之前按16的税率退税,以后按13%退税,退税率降低
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