送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-06-21 09:31

借:应收账款--XX
       贷:主营业务收入
              应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
        贷:库存商品

ㄗs以沫oО 追问

2019-06-21 09:40

但是我们已经把钱帮他付给厂家了,我想问的是,材料钱我们直接下单付给厂家了,顾客欠我们钱一直挂账,这应该如何做分录

张艳老师 解答

2019-06-21 09:50

这是两笔业务,您向厂家支付货款,是要按采购业务做账的。
借:库存商品
       应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
而您向客户销售后,就是要上面的分录做了
借:应收账款--XX【客户没有支付款项,挂账应收账款科目】
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品

上传图片  
相关问题讨论
你好,同学。 借 应收账款 贷 营业收入和销项税额 借 银行存款 贷 应收账款 差额考虑现金折扣计财务费用
2019-11-22 11:17:57
你好,可以计入主营业务成本
2016-12-09 14:56:54
借:应收账款--XX 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-06-21 09:31:26
借:银行存款 销售费用 贷:预收账款
2019-09-27 14:51:11
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2017-06-10 10:51:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...