你好,5月我发现4月份以前的一张发票忘记在系统中点作废了,故5月开具了一张税率16%的红字开票,但是在报税的时候数据是系统里面自动出来的,我也没注意看,附表一一起归集到了税率13的那栏,现在税务局说我们申报有问题,要怎么解决?
欣喜的往事
于2019-06-22 11:15 发布 629次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你要开具原税率就必须在3月申报,没申报的就要滞纳金
2019-07-29 11:52:26
你的税额是不是和你金税盘的不一样
2019-06-22 11:31:20
你好 带你正确的申报表和公章、经办人身份证去税局更正申报 具体问下你税局是否还有其他要求
2019-06-10 10:35:38
你好 4.1号之后就要开具13%的税率了 如果你3月未做无票收入的话 是需要交纳滞纳金的
2019-07-29 12:01:55
您好,要做负数发票的。不做负数发票企业就吃亏了,如果税务局不让做负数发票,那就没办法了。
2017-07-15 12:24:08
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