送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-22 16:10

你好
借:财务费用 负数
贷:银行存款 负数

雪@ 追问

2019-06-22 16:12

老师,你可以局举个例子嘛

雪@ 追问

2019-06-22 16:19

老师,为什么是负数

月月老师 解答

2019-06-22 16:44

你好,是为了利润表的数据正确。

雪@ 追问

2019-06-22 21:46

老师,是从我们的帐上减少,不是应该贷银行存款吗?

月月老师 解答

2019-06-22 22:57

你好,是银行付给你公司的存款利息吗

雪@ 追问

2019-06-22 23:06

我只看到我们流水明细摘要中是结息,转帐。

月月老师 解答

2019-06-22 23:09

你好,利息应该是入帐,就是负数分录。

雪@ 追问

2019-06-23 09:29

老师,是按照你第一次发给我的会计分录,那样写?

月月老师 解答

2019-06-23 09:39

你好,是的,写第一个分录

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相关问题讨论
你好 借:财务费用 负数 贷:银行存款 负数
2019-06-22 16:10:24
可以这样进行处理。
2019-11-08 08:52:48
你好可以通过管理费用科目
2019-04-10 14:39:03
你好 是用于以后期间弥补的费用 是要计入递延收益 。借银行存款贷递延收益 借费用贷银行存款 。借递延收益贷营业外收入
2020-07-14 11:28:31
计入其他收入即可的了
2020-04-08 17:05:44
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