送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-22 16:36

您好,可以先暂估入账,借库存商品贷应付账款-暂估供应商

故事很长 追问

2019-06-22 16:38

收到发票的时候怎么做?

文老师 解答

2019-06-22 16:42

收到发票,把上面的分录红冲啦,然后再按发票入账了

故事很长 追问

2019-06-22 16:46

暂估入库和直接入库有什么区别,我要怎么在账上看得懂哪些是有发票回来过的?

文老师 解答

2019-06-22 16:52

主要看您应付账款——暂估供应商的余额,有余额说明还有暂估未收到发票的

故事很长 追问

2019-06-22 17:01

那要设两个科目,应付账款-暂估供应商,收到发票了再设一个,应付账款――供应商,是这样吗?

文老师 解答

2019-06-22 17:11

收到发票的就是具体发票的客户

文老师 解答

2019-06-22 17:11

收到发票的就是具体发票的供应商,应付账款——某某单位

故事很长 追问

2019-06-22 17:51

暂估入库和库存商品都入在同一个科目吗?

文老师 解答

2019-06-22 20:12

是的,库存商品是用一个库存商品的

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你好,借工程施工--分包款10000,贷银行存款10000
2020-01-17 15:05:45
你好,外账确认收入按发票上的金额,你指的多出与少了是什么情况 ?是付款吗?
2016-11-03 12:48:52
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2022-04-08 23:31:33
你好,没问题,可以做到十月份的帐里。
2022-01-06 14:52:57
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2022-01-05 16:19:46
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