老师好,请教个问题,我是3月份报的出口退税,1月10万,2月5万,3月7万。但是在填纳税表出口销售累加的时候只填了3月份的7万数据造成纳税申报表差额15万,请问差额15万怎么去掉啊? 虽然差额好像不要紧,当后面我知道了当期申报就没事。 但是现在数额一直在那里,要怎么处理呢?怎么能消除呢?
ttkx
于2019-06-23 18:25 发布 621次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
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同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
2019-06-22 13:43:00
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怎么会有差额15万呢
2019-06-24 01:03:43
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不用填写的,因为在申报增值税纳税申报表时你已填写在免抵退应退税额这一栏里了。收到的话就冲减应收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
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你好,这个差额不要紧的
2019-06-23 15:15:34
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