收到一张“技术服务费”的发票,备注差额征收,公司是做技术服务的,这张发票我可以直接计入成本?按照200000?
会计小白_ph915216
于2019-06-25 11:55 发布 1900次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-25 11:57
可以的,你可以按20000入账
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06

*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44

您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19

你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
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会计小白_ph915216 追问
2019-06-25 13:39
辜老师 解答
2019-06-25 14:01