送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-25 13:50

你好 你们交接的时候要核对的

学堂用户_ph363270 追问

2019-06-25 13:52

主要核对哪些数据?他应该以哪种形式跟我核对啊?不太明白

答疑苏老师 解答

2019-06-25 13:54

你好 课堂里有交接的内容 你首页输入关键字搜索看下 凭证 账簿 报表所有的都需要交接清楚的

学堂用户_ph363270 追问

2019-06-25 13:58

怎么搜索呀?老师

答疑苏老师 解答

2019-06-25 14:03

你好 你搜下会计交接 实际交接 就是前任做的所有的和会计有关的内容 你都需要交接下 看下正确不 试算平衡不 账实相符不

学堂用户_ph363270 追问

2019-06-25 15:23

刚接手的工作,发现以前年度末生产成本有借方余额,老师这怎么处理合适呀?

答疑苏老师 解答

2019-06-25 15:26

你好 生产成本有借方余额 表示车间里有在产品

学堂用户_ph363270 追问

2019-06-25 15:57

老师,按理说月末会结转在产品的呀!这样不就平了嘛?可不可以这么理解,有余额就是没结转在产品?

答疑苏老师 解答

2019-06-25 16:02

你好 不是的 结转的话 是结转的产成品 在产品在生产成本科目反应

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